
Бухучёт
#1
Отправлено 27 февраля 2007 - 22:21
Хочешь убрать эти баннеры? Пройди
#2
Отправлено 27 февраля 2007 - 22:47
#3
Отправлено 27 февраля 2007 - 23:04
Сообщение отредактировал alex-casper: 27 февраля 2007 - 23:06
#4
Отправлено 27 февраля 2007 - 23:15
#5
Отправлено 27 февраля 2007 - 23:17
#6
Отправлено 27 февраля 2007 - 23:19
#7
Отправлено 28 февраля 2007 - 04:29
#8
Отправлено 28 февраля 2007 - 10:43
safrik сказал(а) Feb 28 2007, 04:09 AM:
Всё так, только когда мы передаем, то это уже финансовое вложение будет и остаточная стоимость ОС расходом организации являться не будет (ПБУ 10/99 вроде), т.о. счет 91 не используем. ИМХО:откуда это взялись счета учредитель и уставный капитал, у нас новый план счетов придумали???
тут зависит от факторов: у кого ведется бухучет. То есть в нашу компанию делают вклад или мы делаем? и если делаем мы, то где находился этот склад? на нашем балансе? или его специально купили, чтоб передать на сторону?
если нам делают вклад:
Д75 - К80
Д08 - К75
если вводится в эксплуатацию, то и Д01 - К08
если наша компания передает склад, бывший на балансе, его надо оттуда сначала выбыть
Д01/выбытие - К01 первоначальная стоимость
Д02 - К01/выбытие сумма начисленной амортизации
Д91/2 - К01/выбытие остаток по Д01/выбытие
далее
дебет семьдесят какого-то, не помню точно... К91/1 на согласованную с учредителями сумму. Если на балансе не числилось, посл операция та же, а перед ней - Д91/2 - К08 (ну или где-там этот склад числился)
Д01-В К01 на первоначальную стоимость
Д02 К01-В амортизация
Д58 К76 на согласованную учредителями стоимость - отразим нашу задолженность по вкладу
Д76 К01-В остаточная стоимость
Д76 К91-1 превышение согласованной стоимости над остаточной (или 91/76, если наоборот)
ЗЫ вряд ли автор заморачивается над вторым вариантом, скорее ему поступление, а не выбытие надо

именно то, что safrik вначале написал:
Д75 К80
Д08 К75
Д01 К08
#9
Отправлено 28 февраля 2007 - 11:34
Majilicious ЖЖ
#10
Отправлено 28 февраля 2007 - 11:44
Цитата
+если есть несколько учредителей, то можно субсчета в 75 счете добавить:)Д75 К80
Д08 К75
Д01 К08
Цитата
Где ж ты была с таким советом, когда я лабу по бухучету писал)))Посмотри в базе КонсультантПлюс в системе Корреспонденция счетов есть все готовые проводки:)
#11
Отправлено 28 февраля 2007 - 12:08
Nebuhadnezzar сказал(а) Feb 28 2007, 11:24 AM:
Цитата
Где ж ты была с таким советом, когда я лабу по бухучету писал)))Посмотри в базе КонсультантПлюс в системе Корреспонденция счетов есть все готовые проводки:)
Да здесь и была:)
Короче все что надо по бух учету ищите в Консультант Плюс, там есть все:)
Majilicious ЖЖ
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0